5月作废4月的专用发票怎么处理?
跨月的发票不能直接作废,只能选择冲红这张发票,重新给对方开一张正确的发票。
1、普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!
2、专用发票跨月冲红步骤:
1)、发票已认证。
1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;
3、将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
2)、发票没认证。
1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明);
2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;
3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局;
4、领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票
如果实在五月份需要作废的发票,也就是在四月份已经入账了,已经有收入和销项税了,发现错误后,在五月份是应该冲红字,先把四月份已经入账的发票先冲红字,这样就抵消了四月份已经入账的收入和销项税。
如果需要再开具专票,重新在五月份开具正确专票就行
需要做红字发票,打开系统,然后在工具栏找到开具红字发票,点击销售方申请。填写需要红冲的发票信息,发票号码, 打印申请单,选择不打印,然后回到发票管理,点击专用发票填开,打开发票上的负数点开后打印出来
增值税专用发票当月开具的只能当月作废,跨月只能冲红。所以5月只能冲红4月的专用发票。处理方法,首先登录开票软件,在红字发票信息表里填写对应的要冲红的蓝字发票的发票代码和号码信息,上传审核通过后,就可以开具红字负数发票了,会计据以做一般冲销的会计分录就可以了。
如果要作废发票,只能是当月开当月可以作废,5月要作废4月开的专用发票,发票联和抵扣联收回来,三联齐全后才可以红冲,开红字信息表,销项负数发票。