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已付款,但当月未收到发票,怎样做会计分录?

136****0840
未收到款如何开发票
提问时间:2022-09-11 03:53:29
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回答 | 共1个
罗怀湧
罗怀湧
从业8年
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咨询解答:580
咨询TA

可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可,分录如下:

1、付出款项,未收到发票:借:预付账款贷:银行存款2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用贷:预付账款(2)若该款项用于购买原材料/固定资产等资产,则:借:原材料(若为固定资产则入固定资产科目)应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款扩展资料适用预付账款科目的情况:1、企业因购货而预付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。

2、收到所购物资时,根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额,借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按专用发票上注明的增值税额,借记“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“预付账款”科目。

3、补付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;

4、退回多付的款项,借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目。预付款项情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方,不设置“预付账款”科目。

2022-09-11 06:25:31
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吴月月
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擅长:商标转让
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